请SAP方面的专家指导一下生产订单成本是如何结算的,单级和多级差异如何...1、入库时候物资的成本是按照采购订单的价格入的,等来的时候才是最终的成本,差异就是这两者不一样造成的 。
2、没有使用物料分类账(CO-ML)的,一般将差异在存货和销售成本里进行分摊;若是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按消耗比例的分摊 。
3、计划价格 实际价格 计划价格是由TCODE KP26维护的 。在生产订单计划成本的计算过程中 , 系统调用KP26的价格算出作业金额 。其对应于某个次级成本要素 。
谁能帮助我了解SAP系统中的成本核算流程如果是实际成本,等到月底相关费用结转完成,关账完成后,就可以直接运行物料分类账计算了 。具体细节可以看一下物料分类账的相关文档 。平常的生产成本计算可以参看下面的链接中的“SAP_CO_PC-SAP生产成本核算配置及操作手册 ” 。
初级成本要素,它是CO模块和GL模块沟通的一个桥梁 , 是两个模块实现集成的基础 。次级成本要素 。为CO模块专用“会计科目” , 如为分配分摊功能设置的成本要素等 。
sap月结时像一些成本(材料)差异 , 该如何结转处理?~~~如果是生产企业 , 使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按...刚开始学习sap系统 。
要查询生产订单的一些信息,可以去事务代码COOIS里面查询,你可以自定义选择查询所需要的信息,至于所说的标准成本,那么你在里面的工单工单的收货,这个收货就是标准成本 。
对成本中心的投料(费用性消耗);转就是转储,转储含车间之间转储、工厂之间转储、跨公司转储、跟单与不跟单转储等;盘点在SAP中只提供了盘盈亏的账务处理功能,如果需要打印盘点表、盘点卡等,需要另外开发处理 。
【sap生产成本流程,sap生产成本科目余额】成本差异是物料形成的前些步骤层层结转后形成的 。过量或吸收不足,是指将各成本分配分摊至订单时,没有分配完毕,尚有剩余未分配成本(吸收不足);分配过多,导致分配后结余为负数(过量) 。
sap成本月结的具体步骤是什么1、`9 M3 `; ~ w3 m5维护计划分摊循环成本会计KSUB2 n. F2 s- F3 |4 P 6维护成本要素/作业输入成本会计KP06每年12月做下一年的计划 。
2、将第一步骤中记入“生产成本-辅助生产成本”账户的成本进行归集 , 将总额按受益对象分配至相应的账户中 。
3、对于结算后的差异处理 , 如果贵司的库存管理非常精准,可以启用物料账,对于没有启用物料账的公司,可以自行开发差异分摊报表 , 依据销售订单是否出货来将差异从资产科目结转到损益科目 。
4、现只投了50个单位的材料 , 即只投了500元的材料,且没有报工(人工、制费未归集),刚好遇到月结,这样在产品单价就会用这50个单位的材料成本除以1000个单位的订单量,这样算出的单价当然比原材料单价还低 。
SAP系统在制品的核算_sap生产成本核算基本逻辑初级成本要素,它是CO模块和GL模块沟通的一个桥梁,是两个模块实现集成的基础 。次级成本要素 。为CO模块专用“会计科目”,如为分配分摊功能设置的成本要素等 。
入库时候物资的成本是按照采购订单的价格入的,等来的时候才是最终的成本 , 差异就是这两者不一样造成的 。
我们在做项目的过程中遇到下面的情形:该工厂下有2条产线,有部分产品是重叠的 , 既可以在产线1生产 , 又可以在产线2进行生产,但是核算成本时财务要求优先按照产线1的工艺和BOM进行核算 。
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