用友erp-u8系统基础设置,用友u8erp系统操作细则

用友erp-u8如何设置凭证类别系统默认的都是自动编号 , 你首先要将设置选项里的系统编号改为手工编号,然后 , 再把要插入凭证后面的凭证号都修改 , 往后错一位 , 这样,留出一个空号,你再增加这张凭证 , 凭证号输入正确的号码,就可以了 。
要重新设置用友U8的凭证类别 , 首先,要确保这个凭证类别我们没有使用过 , 这样才可以重新设置;其次,以账套主管身份登录企业应用平台,在基础档案模块,财务--会计凭证类别下,删除原有凭证类别 。
点击“业务工作”选项卡 。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单 。在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加” 。
选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单,保存当前未完成的凭证,方便以后引用继续完成 。选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单 , 将以前未完成的凭证引入继续完成 。②设置凭证选项:可通过选项设置,为录入凭证提供一些快捷操作 。
在ERP-U8用友应收账款初始设置中如何设置坏账准备设置,我的这个版本...用友设置坏账准备的方法是选择应收余额百分比、帐龄分析法后,点击应收款管理设置 , 录入提取比率0.5录入坏账准备科目即可 。坏账是指企业无法收回或收回的可能性极小的应收款项 。由于发生坏账而产生的损失,称为坏账损失 。
首先第一步就是要应收选项中坏帐处理方式不能选择直接转销法,注意的是选择应收余额百分比、帐龄分析法后才能做设置的 。因为直接转销法是直接计提的不能做设置的 。
在总帐管理中的科目中确定已有“坏账准备”科目;还要在应收帐款管理中设置“坏账准备 。
需要分别在“基础设置”中设置好“客户档案”和“供应商”档案 。分别将应收账款科目和应付账款科目挂上辅助核算 。打开“基础设置”中的“财务”—“会计科目” 。
执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令,进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口 。登录系统管理(1) 执行“系统”|“注册”命令 , 打开“注册〖系统管理〗”对话框 。
据我了解,坏账处理,在用友T6(T )以上的版本才有 。
用友会计科目设置在哪打开系统下设子目录“总钉”科目 。在“总账”科目中的上方菜单栏中找到“科目设置” 。点击该选项,后进入设置科目 。在科目中选择添加子科目选项 。选择完成后在二级科目下方按右键点击“添加” 。
登录U8系统 , 进入基础数据管理 会计科目设置 财务科目选项卡 。找到需要设置缺省入账科目的会计科目,双击进入财务科目窗口 。
首先打开用友T3,点击打开基础设置,选择打开基础档案中的“财务”,之后选择“会计科目” 。然后在弹出来的窗口中点击打开左上角编辑中的“指定科目”,之后选择添加“库存现金” 。
进入用友财务软件的主界面,按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击 。将光标移到需要修改的编辑项上,直接输入正确的数据即可 。将光标移到要进行修改的数据上 , 直接输入正确数据即可,如果想放弃修改 , 按[ESC]键即可 。
打开图示的用友财务软件,选择核算窗口,点击科目设置选项中的存货科目 。下一步点击增加按钮 , 就可以按照要求填写相关的信息了 。在输入完成以后,需要点击保存按钮才能成功设置 。
【用友erp-u8系统基础设置,用友u8erp系统操作细则】点击总账,浏览菜单选择设置,点击设置中的选项 。在选项中点击其他,查看账套所属的行业性质 。打开财务报表,点击文件下的模板调整 。
用友ERP-u8财务软件的使用流程1、首先,进入用友U8财务软件 , 在企业档案中进行企业档案信息的录入 。这里要准确录入企业的各种信息,并设置相应的各项档案,如会计科目、货币类别、子公司等 , 以便确保在记账凭证审核及报表输出等环节正常使用 。
2、在成功安装用友U8ERP软件的计算机上,按以下顺序启动“系统管理”:“开始”→“所有程序”(以Windows7为例,WindowsXP则点击“程序”)→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理” 。
3、用友U8的反结账是在结账功能中实现的 , 在软件中,选择“结账”图标,并单击 。如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功 。
4、填制凭证需要以张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台” 。(登录方法详见本系列第9篇经验)方法/步骤5:点击“业务工作”选项卡 。
5、用友财务软件使用方法如下:创建帐套:在桌面上打开用友的系统管理,点‘系统’菜单下的‘注册’ , 输入用户名:admin 密码为空 。
6、在验收物料入库后在U9里制作收货单,传递给财务 。生产或研发领料生成杂发单 。成品入库生成杂收单 。成品发货时生成出货单 。财务人员 。根据收货单生成应付单 。根据出货单生成应收单并开具发票 。
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