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2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面,事务所执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元 。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定 。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况 。
3、诚信记录
中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施0次 。从业人员中有46人近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施20次、自律监管措施0次 。
(二)项目信息
1、基本信息
2、诚信记录
项目合伙人汪小刚先生和签字注册会计师杨王森先生、项目质量控制复核人许洪磊先生近三年未受到任何刑事处罚,因执业行为受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:
3、独立性
中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形 。
4、审计收费
中兴财光华审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定 。
2022年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费 。2022年度,中兴财光华对公司审计费用预计不超过300万元,其中年度财务报告审计费不超过240万元;内部控制审计费不超过60万元 。上述审计费用较2021年度无重大变化,2021年度为公司提供审计服务的整体费用为人民币300万元(其中内部控制审计费用为人民币60万元) 。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
审计委员会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查,认为中兴财光华具有从事证券、期货相关业务资格,拥有较为丰富的上市公司执业经验,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计业务的工作要求,诚信状况良好,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益 。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性,同意续聘中兴财光华为公司2022年度财务报告审计机构、内部控制审计机构,并同意提交董事会进行审议 。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经核查,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的从业资格、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等符合公司及监管部门的要求,其在2021年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,完成了与公司约定的各项审计业务 。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性,我们一致同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报告审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提请公司董事会和股东大会审议 。
2、独立董事意见
公司独立董事在董事会召开前对该事项进行了认可,并发表了独立意见,认为:经审核中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计业务的工作要求,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益 。中兴财光华在2021年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,完成了与公司约定的各项审计业务,我们认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,且诚信状况良好 。

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