本次续聘中兴财光华会计师事务所的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效,不存在损害公司和股东利益的情形,为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性,我们一致同意公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构,聘用期一年,并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议 。
(三)董事会对议案审议和表决情况
公司于2022年4月25日召开第八届董事会第二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权;第八届监事会第二次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权均审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴财光华为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构,聘用期一年 。本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过 。
(四)生效日期
《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准,自公司股东大会审议通过之日起生效 。
三、备查文件
(一)公司第八届董事会第二次会议决议;
(二)公司第八届监事会第二次会议决议;
(三)公司独立董事对第八届董事会第二次会议审议事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
(五)公司董事会审计委员会会议决议;
(六)中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明 。
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