sap冲销上月凭证,冲销错了,怎样反冲销【sap负单如何取消,sap销售订单怎么删除】1、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败 。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销 。同时也别忘了用F-04进行手工清账 。
2、可以运用FB08记账凭证冲销功能,对上月预提费用凭证进行冲回 。不建议使用,一般用于错误凭证的冲销(作废) 。
3、这个需求最好从管理、培训的方式来解决 , 比如只给特定的用户分配VF11权限,通过培训告诉用户不能跨月冲销发票 。如果真要用系统的方式来控制,可以写copying requirement来实现 。
4、使用事务代码MF12 , 把用户名、时间和物料号作为限制条件将该凭证筛选出来,选择后点击冲销,将所做的反冲撤回,然后重新做零件反冲和废品反冲 。
如何设置sap生产订单自动关闭取消生产订单,您可以使用T代码:CO13 。输入订单号,然后单击顶部的刻度线.系统将提示您确认操作 。系统将询问您是否要继续,单击是继续 。
在采购模块里面的物料数据里有一个交货已完成,撤消采购订单审批后将其打上勾就可以关闭 。另外删除该行项目也可以关闭 。区别是,第一种以后如果再送货,还可以收货 。删除则不可以了 。
打开SAP系统: 打开SAP系统并登录到你的用户帐户,以便执行相关操作 。进入生产订单: 使用SAP的菜单导航或相应的T-Code(交易代码),进入生产订单管理界面 。
配置是-生产--物料需求计划---计划---MRP计算---库存---定义转移库存/冻结库存/限制库存的可用性 。
sap订单结算金额是负数怎么办sap系统923是负的调整方法是:调整物料库存 , 调整采购订单或销售订单 , 调整物料移动记录 。调整物料库存:可以通过物料清单或物料需求计划等方式,手动增加库存数量,使其大于等于零 。
Sap负数订单需要平账有些科目是允许出现负数的,SAP对Dialog 输入画面是特别控制的,虽然你的类型支持负数,但在Screen 的Control 中并没有指明支持,则一样会出错 。
sap贷方金额为啥是负的是因为:贷方为负数记账 。在sap系统记账规则中:借方为正数记账 , 贷方为负数记账 。因此,sap贷方金额是负的 。sap贷方金额是负的不必担心,是正常情况 。
sap系统923是负的怎么调整sap订单结算金额是负数是很正常的 。必要时可以通过MR22对差异进行调整 。spa德国开发的企业管理系列软件,SAP , 为SystemApplicationsandProducts的简称,是SAP公司的产品企业管理解决方案的软件名称 。
sap发出商品是负数的原因是录入出错或者技术问题导致的 。
首先进入收款清账界面 。其次点击选择未清项 。然后选择需要清账的凭证行 。最后选择对清即可 。
如果使用的是标准成本法,在制品出现负值是很较常的 。成品部份完工入库 , 实际成本还不是全部发料或报工 。就可能出现负值 。
原因有很多种可能,不知道你所用的系统,使用的是V还是S的价格,如果是S还不能收货 , 和价格无关 。
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