sap取消发票的规则,SAP取消预制发票

sap关于mm的财务的知识,就是名词知识也行【sap取消发票的规则,SAP取消预制发票】SAP系统内的发票校验 SAP系统是由若干个组成部分连接在一起组成的,因此一个公司内的不同部门 可以互相合作 。发票校验是物料管理(MM)系统的一部分 。它提供物料管理部分和财务会计,成本控制 和资产管理部分的连接 。
SD(销售与分销),积极支援销售和分销活动,具有出色的定价、订单快速处理、按时交货,交互式多层次可变配置功能,并直接与盈利分析和生产计划模组连接 。
SAP培训机构是SAP初学者倾向的一个学习途径 , 因为这个方式是比较能够直接入行的途径 。MM涉及到物料管理的全过程,与财务、生产、销售、成本等模块均有密切的关系 。
MM指的是物料管理(materialsmanagement) , WM是指仓管管理(warehousemanagement),还有个IM(inventorymanagement)库存管理.具体的:库存管理(IM)包括实际库存处理,诸如收货、发货、退货、库存转移和库存调整 。
一般是机物料消耗类的 。比如车间领用材料做设备维修等,归集不到某张生产订单 , 那就做为成本中心的消耗 。会生成fi凭证和co凭证 。co凭证增加成本中心成本,fi凭证看后台设置,借某项费用类科目,贷材料对应的会计科目 。
SAP标准自带MM账期检查函数: MM_PERIOD_CHECK(备注该MM期间检查函数在标准程序中未被应用 , SAP可能是为ABAP人员自开发做准备) 。
sap取消发票没有对应的发票第一个销售开票是在11/4做的,会计凭证的过账是在11月 , 冲销销售发票是在12/6,那个时候11月份的物料账、财务账期应该已经关掉了,所以在冲销时只冲了销售发票 , 而没有相对应的产生一个冲销的会计凭证 。
不要着急取消,取消之前先确认一下,是否已经开票 , 是否已经产生的会计凭证 如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过账,然后才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销 。
...是这样的,你确认发票生成后自动生成会计凭证么?可能这个不是自动生成的 , 或者不应该生成会计凭证 。还有种可能,是你的结算币种和销售币种没有转换 。
sap如何冲销发票1、这只是系统的一个提示信息,实际上已自动清除FI凭证,不用管它的 。
2、冲销凭证步骤:操作环境:MacBook,macOS(17)系统 , SAP系统软件打开“填制凭证”的界面,在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单,随便填制一张凭证 , 后续删除该凭证可以制造断号 。
3、这个需求最好从管理、培训的方式来解决,比如只给特定的用户分配VF11权限,通过培训告诉用户不能跨月冲销发票 。如果真要用系统的方式来控制,可以写copyingrequirement来实现 。
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