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一、广西国税网上申报的详细操作流程是什么?
一般纳税人报税流程一、一般纳税人如何报税二 。一般纳税人纳税申报时间 。一般纳税人纳税申报流程 。网上办税的简单操作流程一、基本要求和步骤二 。一般纳税人纳税申报流程一、一般纳税人如何进行纳税申报a.申报形式有3360纸质申报和网上申报两种1 .纸质文件归档3360 。这种备案方式只针对辅导期的企业 。填完五张表格(一式两份)后 。五种表格分别是3360主表、进项税明细表、销项明细表、专用发票申报抵扣明细表、专用发票存根联明细表 。2.3360网上申报 。这种申报方式是针对辅导期以外的普通纳税人,可以进入网上申报系统按照提示进行申报 。打印出申报反馈结果,领取税务局IC卡 。二 。一般纳税人纳税申报时间 。一般纳税人必须在每月1日复印防伪税控开票机的税款 。在税务机关规定的纳税申报时间前,可在办税服务厅1-10号综合办税窗口、11-12号企业发证窗口或13-14号专票窗口的任一服务窗口办理纳税申报 。三 。一般纳税人的纳税申报流程 。月底前发票的认证和解密 。报税前(至少在次月7日前)销项发票的抄税(如果是中间商* *,一般由中间商抄税)3 。打印本月的发票清单 。网上报税:a.如果有普通发票,导入b.如果得到可抵扣的“四联收据”(运费发票、废旧物资发票、废旧物资发票)就需要汇总导入c.自动生成主表后,根据发票清单填写申报表中的“输出项目明细” 。d.如有进项转移、已缴税款等情况(一般发生在小商贸企业辅导期),需填写e.应网上申报,领取回执,打印盖章后连同所附报表、会计报表一起 。5.确保税收专用账户里有足够的钱交税 。6.与发票清单和会计报表一起在线打印的信息 。如有问题,金税卡将被锁定,转入非正常岗位 。增值税抄报税流程:抄报税是指开票单位将防伪税控中开具的增值税发票信息读入企业用于开票的IC卡中,然后将IC卡拿到国税局,读入他们的计算机系统,与取得发票的企业进行进项税核对,并与国税局计算机系统记录的信息进行全国范围的发票比对,以防止企业开具正负发票,控制企业的销售收入 。抄税操作应该是报税,抄税,认证,这是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作 。也是金税工程进销存和认证系统的工作 。按照具体操作顺序:1 。抄税:(1)用户抄报税流程写IC卡-打印各类报表-报税A、正常抄税在抄税起始日;进入系统-纳税申报处理-税务复制管理-税务复制处理-系统弹出确认对话框-插入IC卡,确认-正常复制IC卡成功 。b.上月旧税复制:进入系统-纳税申报处理-纳税复制管理-纳税复制处理-系统弹出确认对话框-插入IC卡,确认-上月旧税复制成功 。c.查询金税卡状态进入系统-纳税申报处理-金税卡管理-金税卡状态查询-系统会弹出详细信息 。2.纳税申报:将纳税申报后的IC卡和各种打印输出报表拿到税务局办税服务厅交给受理纳税申报的税务人员 。他们会根据纳税申报系统的要求对你进行纳税申报,也就是读取你IC卡上的开票信息,与各种输出报表进行核对,然后进行纳税申报 。3.认证:认证时,可携带当月待抵扣的增值税发票,附在发票上
2.连接互联网,打开网页浏览器,进入国家税务总局网站 。3.点击车站首页【网上办税】菜单进入网上办税大厅,输入用户名(税务登记号)和密码,点击【登录】按钮进入网上办税大厅进行业务操作 。(二)一般纳税人网上纳税申报流程(以增值税申报为例)1 。点击【申报征收】菜单,进入申报界面,左侧显示企业可以申报的税种 。选择一般纳税人的增值税申报,点击【录入申报】 。2.弹出对话框:上传申报描述文件 。该文件存储在与应用程序文件相同的位置,文件名为“RepFileInfo” 。Xml” 。单击浏览,选择文件,然后单击确定上传文件 。3.申报描述文件上传成功后,系统会自动跳转到“申报文件上传”界面 。根据系统给出的上传文件类型,点击〖浏览〗按钮,逐个选择要上传的文件,然后点击〖确定〗按钮,系统将弹出您所有报表的名称进行确认 。确认后,点击确定,弹出文件上传结果页面 。如果上传成功,会提示文件已经上传成功,后台正在处理申请,稍后可以通过申请结果查询功能查询结果 。4.用户可以通过【一般纳税人申报结果查询】获取处理后的申报结果 。如果申报结果表明申报成功,则可以进行“缴税”操作 。5.进入缴税功能 。可以从“申报领取”首页进入,也可以在申报成功后进入 。6.“网上缴税”页面显示企业欠税信息列表,在“待缴税”栏可以查看某个税种的欠税明细 。7.点击“缴税”按钮,会弹出提示,询问是否确定继续 。点击“确定”按钮,系统将自动从您的银行扣款 。8.如果系统提示扣款成功,说明本次已全额扣款,用户完成了所有网上报税操作 。此时,您可以点击“注销”按钮退出网上办税大厅 。
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二、如何进行网上税务申报?国税地税合并,现在只需要在同一个网站进行申报 。搜索国家税务局XX省税务局——点击网上税务局登陆个人或企业账号——申报缴税——当期应报正常申报即可 。1.搜索本省国家税务局网上电子税务局2.点击网上电子税务局3.登录4.根据自身情况选择登录企业或个人界面并登录5.主页面选择申报缴税进行申报(两个按键都可以进入报税页面)6.申报当期应报(如果当期里没有要申报内容,可以重置申报清册,重置依然没有的可以打12366咨询电话)
三、国税网上申报系统怎么用?国税网上申报系统的使用操作步骤如下:1、首先登陆自己省份的12366国税申报系统,这里以安徽省为例 。输入企业的纳税人识别号和登录密码(密码忘了需要咨询当地税务部门带资料前去修改) 。2、在登陆进去之后的界面,选择申报纳税 。3、进入之后,选择未申报统计下的未申报查询,就可以查到当月公司需要申报的国税、地税表格 。

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四、国税地税申报流程及方法1、地税申报的税金有:营业税、城建税、教育费附加、个人所得税、印花税、房产税、土地使用税、车船使用税 。(1)每月7号前,申报个人所得税 。(2)每月15号前,申报营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加 。(3)印花税,年底时申报一次(全年的) 。(4)房产税、土地使用税,每年4月15号前、10月15号前申报 。但是,各地税务要求不一样,按照单位主管税务局要求的期限进行申报 。(5)车船使用税,每年4月份申报缴纳 。各地税务要求也不一样,按照单位主管税务局要求的期限进行申报 。(6)如果没有发生税金,也要按时进行零申报 。(7)纳税申报方式:网上申报和上门申报 。如果网上申报,直接登陆当地地税局网站,进入纳税申报系统,输入税务代码、密码后进行申报就行了 。如果是上门申报,填写纳税申报表,报送主管税务局就行了 。2、国税申报的税金主要有:增值税、所得税 。(1)每月15号前申报增值税 。(2)每季度末下月的15号前申报所得税 。(3)国税纳税申报比较复杂,需要安装网上纳税申报系统,一般国税都要对申报单位进行培训的 。抄税报税流程:抄税就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡,然后报税务部门读入他们的电脑以此做为你们单位计算税额的依据.一般抄了税才能报税的,而且抄过税后才能开具下个月发票的,就相当于是一个月的开出销项税结清一下 。抄税和报税是两个流程,统称为抄报税:IC卡是购发票、开发票和抄税用的 。1、购发票时,持IC卡和发票准购证去税务局办理,购买回来后,将IC卡插入读卡器中,读入到防伪税控开票软件中,用以开具发票时所用 。2、开发票时,首先将IC卡插入读卡器,然后进入开票系统中进行开具发票的操作(怎样开发票,你一定会吧?就不详细说明了),需要注意的是,电子版的发票与打印的发票用纸必须是同一张发票 。3、进项发票的认证,如果你单位购货时取得了增值税发票,月末前持发票的抵扣联去税务局进行认证 。4、抄税,月末终了,根据当地税务规定的抄税时限(一般是次月的1-5日),将本月已经开具使用的发票信息抄入到IC卡中,然后打印出纸质报表并加盖公章,持IC卡和报表去税务局大厅进行抄税 。5、报税,待财务决算做完后,进行纳税申报表的填写、审核、报税的操作,报完税后,进行申报表的打印,包括主表和附表 。此项的操作,都是在机器中“增值税一般纳税人纳税申报电子信息采集系统”软件中完成的,关于进销项发票的填写可以网上下载,既快又准确 。季度末,将本季度的申报表主表报送到税务局 。
五、网上报税怎么操作网上报税流程有哪些网上报税的基本流程:1、登录“国家税务总局”官网,点击服务栏的“纳税服务” 。2、在跳转的页面,点击“网上办税” 。3、在跳转的地图页面中选择自己的地区,以下以福建省申报个人所得税为例 。4、在弹出的页面中选择“注册”账号,依照页面提示关注微信公众号进行“实名注册” 。5、在微信注册成功后,返回网页,点击“登录”,登录到个人页面,在“我要办税”栏目下点击个人所得税申报 。扩展资料网上报税的要求1、网上申报纳税的企业每月申报期都必须填写《通用纳税申报表》 。2、网上报税需填写报送的其他纳税申报表如企业所得税申报表、企业所得税汇算清缴申报表 。其中,企业所得税申报表是季度报表,必须与《通用纳税申报表》一并提交,且数字相符,申报才算成功 。3、网上报税还需报送作为财务分析依据的财务报表,以验证报表的平衡及勾稽关系 。4、采用网上报税的业户必须定期向主管税务机关报送纸质申报资料:《通用纳税申报表》、《资产负债表》、《损益表》、其他需报送的资料 。参考资料百度百科_ 网上报税
六、地税如何在网上申报(细流程)首先登陆国税网再点“办税服务厅”中的“申报缴税”,再“进入办税区”再输入你们公司国税副本上的纳税人识别号,和密码(密码是自己设的,如果是你刚接手,那你的前任会把密码什么的都交接给你),然后你们公司就进入到了国税网了,然后,现在你就进入到了国税内用网了,你再点“申报缴税”—“进入办税区”就会出现你要报的税种,如果是月度就是会出现“增值税”,季度的话还会有“企业所得税”(如果你们公司是在地税交所得税,则不会出现),增值税0申报很好办,直接点“增值税”后面的“我要申报”然后进去填表就行了,如果你们是小规模则这个表都不用填,直接“保存”,然后点正式申报就行了,如果你们是一般纳税人,则你要把你们开了多少销项发票,收了多少进项发票都填上,但你的是0申报,那要确保销项减进项为0就行了,然后再点保存,再正式申报就行了 。如果是企业所得税,那你就得拿着你们公司的利润表照着利润表上的数字填上去(操作方法和上面一样是点“我要申报”,只不过这个是点企业所得税后面的 。)然后点保存,再点正式申报,最后点“扣款”如果是亏或0申报可以不用点“扣款”因为根本就不交税点了扣款也扣不到款,一般的0申报做到“正式申报”这一步就行了 。另外,如果你们是企业所得税核定了(如按收入核定),则你只需在表中填上你的营业收入就行了,都不用填利润表上的期间费用 。然后后面的步骤一样的 。地税是一样的操作方法 。
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