无锡市滨湖区 无锡市哪里报税,个人报税

一、无锡小微企业如何办理纳税申报
今年7月1日起,无锡部分小规模纳税人增值税由按月申报改为按季申报缴纳(以下简称“月改季”) 。税务总局第五分局积极行动,多方宣传,确保这项税收新政策的减负效果落到实处 。一是积极宣传政策 。通过网上办税服务厅、电话通知等形式,向纳税人公示小规模企业纳税期限调整的适用对象和申报范围,让纳税人及时知晓,最大限度防止“变月为季”的小规模企业进行无效申报 。二是做好具体户的调查工作 。根据文件规定,本次季度申报适用于申报增值税的小规模纳税人,不包括个体工商户 。同时,有四类特定纳税人暂不纳入季度纳税申报范围 。为明确政策适用范围,在前期清查出四类特定户名单的基础上,该分局积极与相关纳税人进行衔接,确保纳入调整的纳税人名单完整准确 。三是提前做好纳税申报辅导工作 。“改月为季”后,纳税人纳税申报表及所附资料需要按季度填写和报送,财务会计报表要按月填写和按季度报送,并按所属月份的顺序报送 。申报材料的提交与以往的月度申报有所不同 。该分局提前对相关纳税人进行了纳税申报辅导,对易错环节和重点报送内容进行了强烈提示,最大限度地减少纳税人因不熟悉政策造成的申报错误 。预计该分局辖区内将有2000多家小规模纳税人由“月”申报改为“季”申报 。这些纳税人申报增值税的次数将从一年12次减少到4次,上门申报次数将减少66.67% 。这实际上会减轻小规模纳税人的申报负担,降低纳税成本,对于缓解企业资金压力,促进小微企业转型升级也有一定的积极意义 。

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二、我是江苏无锡的,我想问一下抄报税的流程 。
应该是抄税申报,每个月都要增值税防伪税控系统做 。是金税工程进销存和认证系统的工作 。按照具体操作顺序:1 。税务复印:1 。用户抄报税流程,写IC卡-打印各种报表-申报税A,正常抄报税起始日的税;进入系统-纳税申报处理-税务复印管理-税务复印处理-系统弹出“确认对话框”-插入IC卡,确认-IC卡正常复印成功 。b、上月旧税复制:进入系统-纳税申报处理-税收副本管理-税收副本处理-系统弹出“确认对话框”-插入IC卡,确认-上月旧税复制成功 。c.查询金税卡状态进入系统-纳税申报处理-金税卡管理查询金税卡状态系统会弹出详细信息 。2.纳税申报:持IC卡和打印好的各种输出报表到税务局办税服务厅交给受理纳税申报的税务人员 。他们会根据纳税申报系统的要求,对你的纳税申报进行归档,也就是读取你IC卡上的开票信息,然后写入各种输出报表 。
三、大家好,无锡国税网上零申报,详细操作流程!(进出口的零申报)急~
去服务大厅问问 。服务大厅有专门的自助办税区 。可以在家制作零申报单,然后在引导下进入自助办税大厅 。
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四、无锡市报税如果报错了应该怎么办
无锡1 。如果核实入库申报缴纳的税款有误,应立即与税务机关联系,咨询更为合适可行的解决方案;
2.一般来说,如果涉及的税额很小,而且税额很低
代表处在当地申请 。如果你的香港公司已经在无锡的代表处注册 。然后你需要每个月向税务局报税 。可以聘请会计或者委托会计师事务所来做 。
五、香港公司无锡代表处如何做账报税
江苏省无锡市国税局新版申报软件简单操作方法一、登录步骤一:进入网上办税服务厅,进入无锡市国税局网站点击网上办税服务厅http://www.jswxgs.net/Common/ 。第二步:新用户登录网上办税服务厅:注册(新用户须提前与税务机关联系,填写网上申报联系单) 。老用户:直接输入税号和密码登录(修改网上办税服务厅密码后,请退出网上办税服务厅,重新登录网上办税服务厅) 。第三步:进入网上申报系统,进入网上办税服务厅主界面 。点击“网上申报”进入网上申报系统界面 。二 。准备步骤一:下载软件点击“下载中心”下载一般税务数据采集软件和AdobeReader9.0阅读器 。下载后安装 。注意:申报前请准备好以下资料——使用通用税务数据采集软件采集海关完税凭证和非认证运输发票信息,生成CRC和JK文件 。右键目录增加企业选择海关完税凭证抵扣清单右键新建报表选择期间点击增加
双击→录入数据(两次录入)→选中“数据申报”(生成CRC和JK两个文件)–从擎天的退免税申报系统中导出XML文件 。请确保文件名准确 。步骤二:进入申报页面点击“我要申报”,选择所属期,点击“确定”,进入申报页面 。步骤三:申报期初数据初始化点击“重做初始化”,纳税人查看税务征管系统数据同步结果界面是否操作成功 。如果发现有一项失败或者数据不对,请及时与管理员联系 。三、申报步骤一:一般纳税人增值税申报(一)点击增值税抵扣明细表后的“修改”,进入增值税抵扣明细表1、纳税人审核防伪税控发票信息 。发票中有已认证而不符合抵扣条件的,有两种方式处理:一是在抵扣明细表中将发票“状态”栏的下拉菜单中设置为“其它不得抵扣”;二是先点击“本表为空”,点击“认证数据导入”,点击“全部选择”并剔除认证不抵扣的发票,点击“确定导入” 。2、纳税人核对防伪税控发票信息后,如果出现以下情况:发票数据有缺失、发票数据多余、外贸出口退税企业发票状态为“专用发票抵扣”,请及时与管理员联系 。(1)发票数据有缺失,在税务机关处理补全发票数据后,纳税人重做初始化或者认证数据导入操作 。(2)发票数据多余,在税务机关确认并删除多余的发票后,纳税人需要先进行本表为空操作,再重做初始化操作 。(3)外贸出口退税企业发票状态为“专用发票抵扣”,在税务机关进行资格认定后,纳税人进行“本表为空”操作,再重做初始化 。3、录入农副产品收购凭证点击目录区中“新建发票”,进入页面,据实输入农副产品收购凭证的相关信息 。4、使用通用税务采集软件采集增值税海关完税证及非认证运输发票并上传 。(1)在增值税抵扣明细表页面中,点击目录区中“海关完税凭证导入”,点击“浏览”,选中CRC文件和JK两个文件,然后上传 。(2)非认证运输发票采集同增值税海关完税凭证操作:点击“运输发票导入”然后上传文件 。(二)出口退税企业申报(生产型出口企业操作)导入擎天数据:点击《生产企业进料加工抵扣明细表》后的“创建”,点击“浏览”,选中擎天数据文件,点击“打开”,“确认” 。(三)增值税抵扣明细表填写完毕,请务必点击“自动生成”,完成增值税抵扣明细表的数据自动生成增值税附表二 。(四)点击增值税纳税申报表后的“修改”,进入增值税申报表界面 。1、核对附表二的数据,并填写主表和附表一,首次申报应修改累计数 。2、重点核对以下数据:主表13栏上期留抵税额、主表25栏期初未缴税额、主表15栏免抵退货物应退税额、附表二18栏免抵退税货物不得抵扣进项税额、附表二各类进项,如与实际数不符,请联系税务机关 。税务机关处理后,纳税人点击“重新初始化”和“自动生成”按钮 。3、确保主表20栏期末留抵税额、主表34栏本期应补(退)税额正确 。4、填写完毕后,点击“保存报表” 。(五)点击固定资产进项税额抵扣情况表后的“创建”,填写完毕后,点击“保存报表” 。(六)提交申报1、当增值税系列报表栏次下所有报表填写完毕后,增值税系列报表前面的方框,自动打√,点击“正式提交申报” 。2、点击“正式提交申报”后,出现强制审核信息和提示审核信息,表示所有不满足审核关系的信息 。违反强制审核关系的不出现“继续正式提交申报”按钮,即无法申报 。违反提示审核关系(如第一次申报时提示累计数错误)的会出现“继续正式提交申报”按钮,确认无误后点击按钮进行提交申报 。步骤二:小规模纳税人增值税申报1、点击2005版小规模申报表后的“创建”,按实际金额填写完毕后,点击“保存报表” 。2、当增值税系列报表前面的方框内自动打√,点击“正式提交申报” 。步骤三:消费税申报1、点击“创建”,填写完毕后,点击“保存报表” 。2、当消费税系列报表栏次下所有报表填写完毕后,消费税系列报表前的方框,自动打√,点击“正式提交申报” 。步骤四:填写财务报表1、填写资产负债表:点击“创建”,填写完毕后点击“保存报表” 。2、填写利润表:点击“创建”,填写完毕后点击“保存报表” 。注意:财务报表的填写请遍历报表,输入数字后逐格敲击回车键至报表结束 。步骤五:所得税申报1、点击“创建”,按实际金额填写所得税报表 。确保营业收入、营业成本、利润总额正确 。2、填写完毕后,点击“保存报表” 。3、如果是总分支机构企业,除录入《企业所得税月(季)度纳税申报表》(A类),还应录入《企业所得税汇总纳税分支机构分配表》 。4、选中所得税系列报表前的方框,打√,点击“正式提交申报” 。如果在审核关系上只提示“需要先申报财务报表”这条信息,不出现其他审核错误,再返回按序申报财务报表和所得税报表 。5、选中资产负债表系列报表前的方框,打√,点击“正式提交申报” 。6、选中利润表系列报表前的方框,打√,点击“正式提交申报” 。7、选中所得税系列报表前的方框,打√,点击“正式提交申报” 。步骤六:增值税纳税申报附报资料申报(重点税源户填报)1、点击“创建”,填写完毕后,点击“保存报表”,点击“请继续” 。2、当增值税纳税申报附报资料前的方框内自动打√,点击“正式提交申报” 。
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